老师,我们公司纳税信用降低,领发票时预缴了增值税,现在申报时应退税额是负数,因此附加税计税依据一般增值税也是负数,然后系统提示 计税依据不能小于0,不让申报怎么办?
HOBI
于2020-05-13 15:48 发布 1164次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-05-13 16:01
你好,你的附加税零申报就可以的。
相关问题讨论
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,你的附加税零申报就可以的。
2020-05-13 16:01:29
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,理解的没问题。第二条应纳税额应该是预交的加上本期应交的增值税合计作为其依据
不过一般在预交增值税的时候会同时预交附加
你说的那种情况很少
2020-02-15 21:11:23
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
您好,您预交增值税的时候,没有交附加税吗
2020-02-15 21:34:44
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
同学
你这个退税前和退税后指的是?能具体跟老师讲讲 老师给你判断。
2021-07-02 15:13:37
![](https://al3.acc5.com/95d223957f56fba2e1b8c7c4fa00f9e0.png)
你好,缴纳的增值税加上免抵税款。
2022-12-06 15:37:53
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
HOBI 追问
2020-05-13 16:03
郭老师 解答
2020-05-13 16:05
HOBI 追问
2020-05-13 16:11
郭老师 解答
2020-05-13 16:14
HOBI 追问
2020-05-13 16:17
郭老师 解答
2020-05-13 16:24