送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-14 10:27

你好 工资怎么会负数的  。不应该的 你工资多少 提成多少 个税多少

呆呆熊 追问

2020-05-14 10:39

因为工资申报个税的时候是连带提成奖金的个税一起申报的,但是提成又已经在月初未核算工资的时候发放的,所以工资实发的时候便是有个税扣得特别多,但工资的其他金额是正常的,所以不够扣个税。

meizi老师 解答

2020-05-14 10:45

你好  你是同时一个月发放的提成和工资  你申报要是工资+提成的金额来报个税哦 。 你是分别报的吗

呆呆熊 追问

2020-05-14 10:51

对的就是一起报个税的,但是发放的时候提成、工资分开发了,先发了提成,工资不够扣提成部分的个税,所以工资负了。

meizi老师 解答

2020-05-14 10:56

你好  那你就做 借应交税费-应交个人所得税贷银行存款  。    有多少扣多少个税  。剩下的钱可以下个月工资补扣或者让员工退个税款给你冲借方个税金额就行了。 这个没事的

呆呆熊 追问

2020-05-14 11:01

那怎么计提呢老师,现在做账先以工资表计提,但我怎么计提才能体现这个负数的呢

meizi老师 解答

2020-05-14 11:04

你好   你正常计提 让员工退你个税前 你就平账了

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相关问题讨论
你好 工资怎么会负数的 。不应该的 你工资多少 提成多少 个税多少
2020-05-14 10:27:28
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2017-12-22 12:29:06
工资的 个税不需要计提
2019-04-02 13:17:48
借管理费用7060 贷应付职工薪酬7060 借应付职工薪酬7060 贷银行存款7000 个税60 你们工资表应发工资是多少
2021-11-20 06:14:22
你好,是的,需要用税后工资换算成税前工资做计提工资的分录的
2018-03-13 22:04:51
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