请问老师如果本月提成与工资分开发放了,但个税在工资核算的时候一起申报的话,扣了个税后工资为负的(提成奖金导致个税大于工资)提成已经在银行扣款的时候做了分录,那工资为负的怎么计提?
呆呆熊
于2020-05-14 10:23 发布 1808次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-14 10:27
你好 工资怎么会负数的 。不应该的 你工资多少 提成多少 个税多少
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你好 工资怎么会负数的 。不应该的 你工资多少 提成多少 个税多少
2020-05-14 10:27:28
1.计提工资
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——工资
2.计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
3.次月发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
4.上交杜保
借:应付职工薪酬——社保(企业部分)
其他应收款——社保(个人部分)
贷:银行存款或现金
5.上交个人所得税
借:应交税费——应交个人所得税
贷:银行存款或现金
2017-12-22 12:29:06
工资的 个税不需要计提
2019-04-02 13:17:48
借管理费用7060
贷应付职工薪酬7060
借应付职工薪酬7060
贷银行存款7000
个税60
你们工资表应发工资是多少
2021-11-20 06:14:22
你好,是的,需要用税后工资换算成税前工资做计提工资的分录的
2018-03-13 22:04:51
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