送心意

袁老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2017-12-22 12:29

1.计提工资 
 
借:××费用(管理/销售等) 
 
贷:应付职工薪酬——工资 
 
2.计提社保(企业部分) 
 
借:××费用(管理/销售等) 
 
贷:应付职工薪酬——社保 
 
3.次月发放工资时 
 
借:应付职工薪酬——工资 
 
贷:其他应收款——社保(个人部分) 
 
应交税费——应交个人所得税 
 
库存现金/银行存款或现金 
 
4.上交杜保 
 
借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 
 
其他应收款——社保(个人部分) 
 
贷:银行存款或现金 
 
5.上交个人所得税 
 
借:应交税费——应交个人所得税 
 
贷:银行存款或现金

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相关问题讨论
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2.计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——社保 3.次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4.上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金 5.上交个人所得税 借:应交税费——应交个人所得税 贷:银行存款或现金
2017-12-22 12:29:06
按下面这个做分录就可以
2019-03-07 16:34:37
你好,是这个余额应该都冲平吗
2022-03-08 12:08:28
你好,工资不需要计提 借;劳务成本等科目,贷;银行存款等科目,应交税费——应交个人所得税 借;应交税费——应交个人所得税,贷;银行存款
2019-07-09 08:46:03
冲销上月的计提分录,再按这个月的正确的发放金额做会计账务处理
2019-06-27 10:02:55
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