老师,当时客户给我们打了8000,发票我们也给开了8000。对方要求退款4000。我账该怎么做退款的分录呢?红字发票下个月才能开。
特立独行的朵朵酱
于2020-05-14 10:49 发布 591次浏览
- 送心意
马老师
职称: 初级会计师,税务师,中级会计师
2020-05-14 11:00
具体是因为什么要退款呢???
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你好,是的,需要把退回发票与红字发票一起作为红字分录附件
2018-09-04 08:16:46
你好,自己开出去的吗?
借应收账款负数
贷主营业务收入负数,
应交税费负数。
2021-07-27 08:33:36
同学,你好
红字发票,是把之前开的蓝字发票生成的凭证做负数
2020-07-13 14:02:53
您好,一般情况下,借;应收账款,负数,贷:主营业务收入,负数,应交税费-应交增值税(销项),负数。
2020-01-07 20:42:46
您好
做跟蓝字发票相同的红字分录 或者您蓝字发票分录怎么写的 可以写一下么
2019-07-11 16:53:53
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特立独行的朵朵酱 追问
2020-05-14 11:03
马老师 解答
2020-05-14 11:17