我们公司去年有个合同200万,去年只收到了130万,剩下的70万是今年收到的,70万的票也是今年开的,今年做汇算清缴的时候,税务局说70万应该在去年确认为收入,但是我今年才开的票,想问一下,这几个阶段的分录怎么做,我那70万要在去年确认为无票收入么
涛儿
于2020-05-15 08:25 发布 716次浏览
- 送心意
陈诗晗老师
职称: 注册会计师,高级会计师
2020-05-15 08:53
你好,同学。
是的,你在去年作为无票收入处理。
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你好,同学。
是的,你在去年作为无票收入处理。
2020-05-15 08:53:30
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借:应交税费贷:以前年度损益调整;借:银行存款贷:应交税费
2018-08-01 09:51:33
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汇算清缴是根据国家的有关政策法规,对单位上年度的应税利润决算,并按决算后的应税利润计算缴纳全年应纳所得税额(这里仅需要补交,补交额=全年应纳所得税额-上年度预交所得税额。)。是我们单位自己做汇算清缴,向税务局申报,有的单位(某些有特殊情况的企业)要求会计师事务所出具审计报告,再做汇算清缴的时候同时提供给税务局。
2015-02-05 21:09:53
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你好这个填写纳税调整表扣除下面其他纳税调增
2021-05-07 10:48:34
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你好,退税原因可以是预缴多缴
2020-05-29 10:06:31
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