老师我咨询一下,公司2024年12月签了两个项目需要 问
同学,你好 可以暂估费用的 答
请问老师,公司劳务派遣食堂人员,保洁,收到发票计入 问
你好,进入到管理费用,福利费里面就行 答
老师我2024年收到张运输发票,成本我不想下,我2025 问
你好可以的,操作没问题。 答
老师,餐费补贴作为工资还是福利费?有文件规定没有? 问
您好,很高兴为您解答,请稍等 答
老师,有个税申报问题请教? 问
你好,请问你的具体问题是什么 答
老师,我们去年暂估的库存商品已经销售出去了,现在收到发票有差异,会计分录怎么做呢?
答: 借应付账款贷库存商品,借库存商品贷以前年度损益调整,红冲 入库借库存商品贷应付账款,借以前年度损益调整贷库存商品,然后把以前年度损益调整结转到利润分配。
我司购买一批材料,但是当月发票没有收到,材料当月却已经下料生产,并出售,这样的,应该怎么样做会计分录?直接先将库存商品做成负数,等发票来了以后再抵消吗
答: 暂估原材料入库,并结转相应的材料成本,生产出售后,结转成本到主营业务成本。发票来了,冲销前期的账务处理,再按发票的金额入账处理
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师好,采购库存商品,对公转账,货已到,发票未到。请问怎么做会计分录?
答: 你好 可以按照合同金额暂估入账 借:成本费用 贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借: 成本费用 贷:应付账款-XX公司