送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2016-05-31 11:09

但是工资已经发下去了 本来发工资是借 应付职工薪酬 贷 银行存款 其他应收 现在新作一个借其他应收 贷 应付职工薪酬吗?
那这个应收款什么时候扣?下月发工资的时候吗?到时候分录怎么记?在原有基础上多一个借:应付职工薪酬 贷 银行存款 (两月相加)其他应收(两月相加)?

彩色的小蘑菇 追问

2016-05-31 11:20

不对 还有但是结算社保的分录 是借 费用 贷其他应收 这个也要做相反冲

邹老师 解答

2016-05-31 11:02

你好,做多发工资的相反分录

邹老师 解答

2016-05-31 11:35

借其他应收 贷 应付职工薪酬,在下一个月扣除
社保也要做相反分录冲销

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相关问题讨论
你好 你发工资的时候 其他应收款应计入贷方的 所以借贷方就平衡了
2019-10-11 15:59:46
是的,罚款计其他应收款
2016-10-06 10:01:23
你好!可以计入其他应付款,但是单位为了好统计金额一般其他应付和其他应收只用一个科目统一核算
2020-06-26 09:39:01
您好,具体是什么问题呢,麻烦您再详细描述一下,以方便老师理解和解答,谢谢。
2020-04-01 23:31:47
你公司做不了,你这边没有给对方交社保,不能做,那也是对方公司做
2019-12-20 17:30:41
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