母公司收到子公司的利润分红,怎么做账务处理呀?收 问
借:银行存款 贷:投资收益。不需要交所得税 答
需要付费吗问问题的 问
是的哦,通常是需要付费的 答
请问收到律师事务所法律咨询法律服务费专票怎么 问
借:管理费用-咨询费 增值税-进项 贷:银行存款 答
老师公司买房子作为公司 请问对方能开专票给我们 问
那个可以开专票抵扣的 答
老师好,企业注销,但是有部分物业发票款已付,票未开, 问
您好,这个的话是直接做费用,汇算调增 答
学校食堂非独立核算,没有独立银行账户。1.我在每个月做账时,食堂员工工资需要计提吗?发放的时候是学校的一般户付款。工资这一块做会计分录需要怎样做?2.学生食堂购买肉类,青菜等。简化做账,不计入原材料,直接借:主营业务成本 可以吗?贷方是写:其他应付款—学校还是其他应付款—X X供货商?
答: 你好! 1.我在每个月做账时,食堂员工工资需要计提吗?发放的时候是学校的一般户付款。工资这一块做会计分录需要怎样做? …月底计提 借:管理费用…工资 贷:应付职工薪酬 次月发放 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 2.学生食堂购买肉类,青菜等。简化做账,不计入原材料,直接可以吗?贷方是写:其他应付款—学校还是其他应付款—X X供货商? ……借:主营业务成本 贷:应付账款…xx供应商
2018年12月暂估:借工程施工-材料费100万,贷其他应付款100万。结转借主营业务成本100万,贷工程施工-材料费100万。2019年7月收到了材料发票金额1288059.31,进项税167447.73请问老师怎么做会计分录
答: 您好,先红冲去年的 再根据发票金额入账
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
代收代付怎样做会计分录例如:诊所原价卖给职工药品职工买药付款时:借:库存现金 100 贷:其他应付款-代收代付 100月底结算成本时:借:主营业务成本-药品 10000 其他应付贷款-代收代付 100 贷:库存商品-药品 10100月底给各药品付款时:借:某某一药批 8000 某某二药批 1800 某某三药批 300 贷:银行存款 10100这样做会计分录对不对,如果不对麻烦做出正确分录
答: 学员你好,员工买药也是需要确认收入的。借:库存现金 贷:主要业务收入 应交税费-应交增值税 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 结算药品款时 借:库存商品 贷:银行存款
我19年预提了柴油费,借原材料,贷:其他应付款—预提柴油。 领用时分录为,借主营业务成本,贷,原材料,。 我现在预提的发票没到,2020年要调增,请问我这部分调增的会计分录怎么做
老师您好!我公司老板之前拿一张检测设备的发票来报销,款未支付,现在从公账把这笔款支付了,那怎么做会计分录?之前做的分录是:借主营业务成本,贷:其他应付款
去年有一笔暂估成本,借:主营业务成本—暂估,30万,贷:其他应付款—暂估,30万,今年如何冲底这笔暂估款,会计分录怎么填。发票是30万,13个点的专票。
老师,您好,去年12月份有一笔计提的会计分录借:主营业务成本10000贷:主营业务成本10000贷方应该是其他应付款的,当时错入了主营业务成本,现在跨年了,应该怎么调整呢?
猫头 追问
2020-05-16 19:12
猫头 追问
2020-05-16 19:20
maize老师 解答
2020-05-16 19:45