2018年12月暂估:借工程施工-材料费100万,贷其他应付款100万。结转借主营业务成本100万,贷工程施工-材料费100万。 2019年7月收到了材料发票金额1288059.31,进项税167447.73请问老师怎么做会计分录
秀丽的戒指
于2019-07-15 16:39 发布 913次浏览
- 送心意
小黎老师
职称: 中级会计师
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你们是企业会计准则做账的吗?预收应该是借银行存款贷预收账款
2020-02-29 18:18:51
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学员你好,员工买药也是需要确认收入的。借:库存现金 贷:主要业务收入 应交税费-应交增值税 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 结算药品款时 借:库存商品 贷:银行存款
2018-01-16 10:29:12
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你好 你们19年就做了费用了 你20年汇算19年的年报时候没有调增处理吗
2020-07-17 10:00:18
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借其他应付款贷银行就可以
2020-07-10 12:26:03
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借:主营业务成本—暂估,-30万,贷:其他应付款—暂估,-30万,借借:主营业务成本,进项税额 ,贷:其他应付款—供应商,30万,
2020-05-16 19:01:24
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