代收代付怎样做会计分录例如:诊所原价卖给职工药品职工买药付款时:借:库存现金 100 贷:其他应付款-代收代付 100月底结算成本时:借:主营业务成本-药品 10000 其他应付贷款-代收代付 100 贷:库存商品-药品 10100月底给各药品付款时:借:某某一药批 8000 某某二药批 1800 某某三药批 300 贷:银行存款 10100这样做会计分录对不对,如果不对麻烦做出正确分录
娇娇
于2018-01-15 22:58 发布 1186次浏览
- 送心意
职称:
2018-01-16 10:29
学员你好,员工买药也是需要确认收入的。借:库存现金 贷:主要业务收入 应交税费-应交增值税 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 结算药品款时 借:库存商品 贷:银行存款
相关问题讨论
你好!
1.我在每个月做账时,食堂员工工资需要计提吗?发放的时候是学校的一般户付款。工资这一块做会计分录需要怎样做?
…月底计提
借:管理费用…工资
贷:应付职工薪酬
次月发放
借:应付职工薪酬
贷:银行存款
2.学生食堂购买肉类,青菜等。简化做账,不计入原材料,直接可以吗?贷方是写:其他应付款—学校还是其他应付款—X X供货商?
……借:主营业务成本
贷:应付账款…xx供应商
2020-01-14 15:12:40
您好,先红冲去年的 再根据发票金额入账
2019-07-15 16:50:22
你们是企业会计准则做账的吗?预收应该是借银行存款贷预收账款
2020-02-29 18:18:51
学员你好,员工买药也是需要确认收入的。借:库存现金 贷:主要业务收入 应交税费-应交增值税 结转成本:借:主营业务成本 贷:库存商品 结算药品款时 借:库存商品 贷:银行存款
2018-01-16 10:29:12
你好 这个业务发生的支出应该是与你的主营业务收入相关的,所以借方走主营业务成本 由于是个人垫付的情况 所以挂的其他应付款贷方
2019-05-20 09:53:08
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
娇娇 追问
2018-01-16 14:54
解答
2018-01-16 15:06