我3月份账上进项税额留底金额比申报系统中多了6.33元,这样我4月份缴纳增值税金额就会和账上差6.33元。这个要怎么调?
22年中级取证14班沫沫
于2020-05-18 14:14 发布 1023次浏览
- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-18 14:15
你好 那你就去看看 是你申报错误了还是账务处理错误了导致的 意思你系统是留抵进项税少了 你账上多了6.33 那么最终你是会多缴纳6.33的增值税的
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你好 那你就去看看 是你申报错误了还是账务处理错误了导致的 意思你系统是留抵进项税少了 你账上多了6.33 那么最终你是会多缴纳6.33的增值税的
2020-05-18 14:15:41
那实际就是多交了1分是吧,借营业外支出贷银行存款
2019-01-11 12:42:36
这个没有问题呀,说明你们退税了
2022-05-09 09:34:17
你好,能提供一下你单位主表的图片?
2019-07-13 09:03:55
您好,一般情况下,借:主营业务成本,3244.06,贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出,3244.06。有可能是不应该抵扣的增值税,抵扣了,或者应该抵扣的增值税,账上做了,但是实际申报时,没有做抵扣处理。
2020-01-07 21:03:57
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