老师,金蝶K3的供应链里面的存货核算结账那块,期末关账后不是需要仓存和总账对账的嘛,这个期末有差额,但是正负差,不知道对不对呢?
凌晨
于2020-05-19 08:30 发布 3298次浏览
- 送心意
赵海龙老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-05-19 08:32
你好,是需要对账的。你说的正负差,需要以盘点数为准来调整
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你好,是需要对账的。你说的正负差,需要以盘点数为准来调整
2020-05-19 08:32:35
你好 看下本期有未审核的库存单据吗?
2020-03-08 09:52:32
是不是软件有问题,一般不会出现这种问题
2015-10-08 18:10:24
你好
可以调平,但首先要找到差异形成的原因,然后再处理!
2019-03-03 18:17:35
总账和 仓库的期初对不上 要往上期找原因 然后才好处理哦 你要说具体点
2016-05-12 15:50:46
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