- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-05-20 09:49
你好 是少计提了。 那么你就要做借以前年度损益调整贷应付职工薪酬 。借未分配利润贷以前年度损益调整
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摘要写调整12月工资,可以吗
2020-05-20 09:58:33

您好,应该来说是发放,发生工资的时候,借应付职工薪酬--工资待应交税费--应交个人所得税银行存款等,缴纳的时候,借应交税费--应交个人所得税贷银行存款
2018-12-26 08:36:34

1、计提工资、社保和公积金时:
借:各种费用一工资
一社保( 公司负担)
一公积金(公司负担)
贷:应付职工薪酬一工资
一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
2、支付员工工资:
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款,
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金( 个人负担)
应交税费一应交个人所得税
3、支付社保、公积金及个税:
借:应付职工薪酬一社保(公司负担)
一公积金(公司负担)
其他应付款一社保 (个人负担)
一公积金(个人负担)
应交税费一应交个人所得税
贷:银行存款
2018-12-26 08:57:37

您好
借:管理费用-社保费
借:管理费用-工资
贷:应付职工薪酬-社保费
贷:应付职工薪酬-工资
借:应付职工薪酬-工资
贷:其他应付款-个人社保费
贷:银行存款
2022-04-04 21:08:14

借管理费用生产成本等 贷应付职工薪酬
2021-06-09 17:55:19
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aYa 追问
2020-05-20 09:58
meizi老师 解答
2020-05-20 10:05