老师,我进项发票含税金额比我实际付款多0.01元。对方财务豪橫型,牛的不要不要了。对方不做任何改动。我想把差异走成本问你做分录?
耳朵大有福
于2020-05-20 13:32 发布 1142次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-05-20 13:35
根据发票做就可以这个,借库存商品 进项税额 贷应付账款,
相关问题讨论
根据发票做就可以这个,借库存商品 进项税额 贷应付账款,
2020-05-20 13:35:15
借:管理费用--服务费
应交税费--应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
2018-06-26 09:23:16
借:管理费用—福利费100 应缴税费—应缴增值税—进项税 13 贷:应付职工薪酬福利费113
借:管理费用—福利费13,贷应缴税费—应缴增值税—进项税转出 13
2020-04-18 09:37:00
如果购进的时候就知道用于发放福利。直接就不确认这项是按照113万直接计入。福利费。
2020-04-18 09:10:05
直接按你发票做就可以,后续不需要付款那个应付账款转营业外收入下面去,你这样转出税局万一稽查到有可能怀疑你们发票取得真实性,
2019-07-20 09:57:51
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2020-05-20 13:39
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2020-05-20 13:46