- 送心意
董老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-07-10 15:51
您好,原来的那张凭证冲红就行了。所有的都跟原来那张凭证一样,只不过用红字冲销(原来的金额变成负数)。
相关问题讨论

你好,
支付第一笔
借:预付账款 163866
贷:银行存款 163866
收到发票
借:原材料或其他科目
进项税
贷:应付账款 =304360-163866
预付账款 163866
付款第二次
借:应付账款 218488
贷:银行存款 218488
2018-08-31 10:35:54

您好,原来的那张凭证冲红就行了。所有的都跟原来那张凭证一样,只不过用红字冲销(原来的金额变成负数)。
2020-07-10 15:51:11

如果确认不开票的,内账可以10000确认收入
2018-11-14 11:41:36

借:管理费用等 -福利费 贷:应付职工薪酬 借:应付职工薪酬 贷:银行存款 福利费不能抵扣
2019-03-04 13:02:22

可以含税作收入,借应收账款100000,贷主营业务收入100000
2018-11-14 14:35:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息
梁哥 追问
2020-07-10 16:44