我公司购入一项固定资产,先与对方签订诚意金合同,支付诚意金100万,借:其他应收款100 贷:银行存款100,过后收到对方开具了50万专票,资产还在办理评估手续,未签订正式转让协议,收到这50万发票要如何做账,
凶狠的眼睛
于2020-05-23 12:33 发布 1818次浏览
- 送心意
许老师
职称: 注册会计师,中级会计师,经济师,审计师,税务师,资产评估师
2020-05-23 12:35
这个的话 可以先不用做账 等办好了 一起入到固定资产成本里哈
相关问题讨论
你好,需要报销的人提供相应单据报销入账才可以的
2017-10-31 09:52:09
不能,借:固定资产贷:银行存款
2017-08-22 09:27:21
这个的话 可以先不用做账 等办好了 一起入到固定资产成本里哈
2020-05-23 12:35:03
你好,是做错了是吧,可以调整
2019-08-07 12:02:48
预支钱
借:预付账款
贷:银行存款
收到空调和发票时
借:固定资产
应交税费——应交增值税——进项税额(如有)
贷:预付账款
2018-11-26 11:10:52
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2020-05-23 12:39
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2020-05-23 12:40