送心意

赵海龙老师

职称中级会计师,税务师

2020-05-23 15:34

计提时候
借:管理费用
  贷:应付职工薪酬
发现差异的时候直接红冲就可以

好好 追问

2020-05-23 15:39

冲减计提时的多提部分吗?如:计提时借:管理费用100
     贷:应付职工薪酬100
实发时才发90,那冲减分录
     借:管理费用-10
      贷:应付职工薪酬 -10
是这样吗?计提少了就补计提,是吗?

赵海龙老师 解答

2020-05-23 15:39

是的,可以这么处理的

好好 追问

2020-05-23 15:40

好的,谢谢老师,好

赵海龙老师 解答

2020-05-23 15:41

不客气,祝你学习愉快

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相关问题讨论
计提时候 借:管理费用 贷:应付职工薪酬 发现差异的时候直接红冲就可以
2020-05-23 15:34:15
补计提 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬
2020-07-10 16:06:56
你好  多记了红冲 就行 
2022-03-16 16:20:35
你好 计提分录,借;管理费用等科目 5500 , 贷;应付职工薪酬—工资5500 发放分录,借;应付职工薪酬—工资5500, 贷;银行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46
你好,可以调整,也可以12月份少计提这个差额部分
2020-09-09 10:39:05
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