送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2020-07-13 13:25

你好
计提分录,借;管理费用等科目  5500 ,       贷;应付职工薪酬—工资5500
发放分录,借;应付职工薪酬—工资5500,     贷;银行存款等科目  5500

不安的橘子 追问

2020-07-13 13:28

好的  这个问题我理解了  我还有一个小问题  现在  通行费专用票据可以入账和抵扣吗

邹老师 解答

2020-07-13 13:29

你好,有取得通行费电子发票吗?

不安的橘子 追问

2020-07-13 13:31

目前只有这个

邹老师 解答

2020-07-13 13:32

你好,这个不能抵扣增值税,可以计入费用抵扣企业所得税

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你好 计提分录,借;管理费用等科目 5500 , 贷;应付职工薪酬—工资5500 发放分录,借;应付职工薪酬—工资5500, 贷;银行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46
您好 借:管理费用-社保费 借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬-社保费 贷:应付职工薪酬-工资 借:应付职工薪酬-工资 贷:其他应付款-个人社保费 贷:银行存款
2022-04-04 21:08:14
借管理费用生产成本等 贷应付职工薪酬
2021-06-09 17:55:19
迟到费用冲减你已经计提的成本费用
2020-05-13 10:33:17
你好发时按实际发的做 账 什么时候发什么时候做账 发多少账上做多少
2019-06-17 16:02:48
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