- 送心意
文文老师
职称: 中级会计师,税务师
相关问题讨论

计提时候
借:管理费用
贷:应付职工薪酬
发现差异的时候直接红冲就可以
2020-05-23 15:34:15

补计提
借:管理费用-工资 贷:应付职工薪酬
2020-07-10 16:06:56

你好 多记了红冲 就行
2022-03-16 16:20:35

你好
计提分录,借;管理费用等科目 5500 , 贷;应付职工薪酬—工资5500
发放分录,借;应付职工薪酬—工资5500, 贷;银行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46

你好,可以调整,也可以12月份少计提这个差额部分
2020-09-09 10:39:05
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