- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
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根据不含税部分暂估,借原材料,贷应付账款暂估款,你付款做借应付账款供应商,贷银行
2020-05-29 10:44:30
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你好,不需要针对增值税部分暂估的
2018-01-09 16:22:01
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你好,先把暂估的冲回,然后根据发票入账
2017-02-06 11:52:58
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同学您好,暂估,一般为:借:原材料,贷:应付账款,付款为借:应付账款,贷;银行存款,票到冲暂估用红字借:原材料红字,贷:应付账款红字,
你好,
据发票记
借:原材料,
应交税费-应交增值税(进项)
贷:应付账款
2022-09-23 09:35:38
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您好
可以把多暂估的在9月份做红字冲回
2019-10-17 10:14:28
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