送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-05-29 14:15

你好   直接做就行了 。 如果还没支付挂其他应付款

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相关问题讨论
你好 直接做就行了 。 如果还没支付挂其他应付款
2020-05-29 14:15:57
你好,计提多了可以冲回,如果原来管理费用的,冲回部分可以管理费用(红字)
2018-07-27 12:37:21
您好,计提时,借;相关成本费用科目,贷:应付账款-暂估款。实际收到发票付款时,先借;相关成本费用科目,负数,贷:应付账款-暂估款,负数。同时,借;相关成本费用科目,贷:现金或者银行存款。
2018-03-16 17:37:40
你好 6月份计提利息,借;财务费用等科目,贷;应付利息 支付利息,借;应付利息,贷;银行存款(2个月的利息)
2019-11-05 11:34:22
一、 3月份可以计提房租处理。 借:管理费用——房租(或销售费用——房租) 贷:长期待摊费用——房租 二、付款的分录 借:其他应付款——X个人(或XX公司) 贷:银行存款(或库存现金) 三、5月发票回来后 借:长期待摊费用——房租 贷:其他应付款——X个人(XX公司)
2019-03-30 11:15:12
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