冲红做借应付职工薪酬社保 贷管理费用社保 借预付账款 贷应付职工社保 借应付职工薪酬 贷预付账款是这样子的吗老师
学堂用户_ph655527
于2020-06-01 17:33 发布 1076次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
相关问题讨论
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你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43
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你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04
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你好,1.借:以前年度损益调整 -500, 贷:应付职工薪酬-500。
2.借:以前年度损益调整1000, 贷:应付职工薪酬1000
2019-02-22 19:43:14
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你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48
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您好,同学,您的分录正确。
2020-01-22 10:50:35
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