老师你好,麻烦问下减免税额已抵扣(金税盘),不是2020年购买的,而是以前年度购买的,分录:借应交税费-应交增值税(减免税额)贷:利润分配-未分配利润,对吗?
菜菜
于2020-06-02 14:35 发布 667次浏览
- 送心意
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2020-06-02 14:36
你好,您是小企业准则么?
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你好,是什么情况需要补交增值税
一般是不是这样处理的
2016-09-07 17:08:40
你好,您是小企业准则么?
2020-06-02 14:36:45
你好,学员, 1、借:以前年度损益调整
贷:应交税费-应交所得税
2、借:应交税费-应交所得税
贷:银行存款
3、借:利润分配-未分配利润
贷:以前年度损益调整
2020-07-07 17:10:24
1、借:以前年度损益调整
贷:应交税费- 应交所得税
2、借:应交税费- 应交所得税
贷:银行存款
3、借:利润分配-未分配利润
贷:以前度损益调整
上述处理分录正确,年初数中:未分配利润减少多少,相当于“应交税费”的负债数增加多少,资产负债表数据平衡
2017-06-16 10:29:59
你好 是的 小企业会计准则是直接做未分配利润来计提缴纳的
2020-05-06 19:54:45
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