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A58同城~三亚人才网
于2020-06-03 10:02 发布 487次浏览
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-03 10:05
你好,你汇算清交把这个发票调整了吗?
A58同城~三亚人才网 追问
没有调整
郭老师 解答
2020-06-03 10:07
借应收账款负数贷主营业务收入负数应交税费负数。
2020-06-03 10:13
那我1月份的分录做了,借主营业务收入,销项税额,贷应收账款。那我是要在6月份的时候做冲红吗?做分录吗?
2020-06-03 10:18
你好,和六月份什么关系?你一月份开了负数发票,做到一月份就可以
2020-06-03 10:19
那1月份的账不是做了吗?
2020-06-03 10:24
一月份做了就可以,不需要再做了,红冲你的成本
2020-06-03 10:25
但是现在就是确认我1月份做的分录对不对,我1月份的分录做的是借:主营业务收入,销项税额,贷:应收账款
2020-06-03 10:26
按照您上面说的分录,我做这笔是错的的。所以问6月份要不要做冲红
2020-06-03 10:29
你好不需要红冲你的主营业务成本,利润取数有问题吗?如果没有问题的话,忽略就可以。
利润取数有问题的,未分配利润数不对,所以要做处理
2020-06-03 10:31
反结账修改,你在这个月修改,它也冲不了。
2020-06-03 10:32
可以反结账?符合规定吗?
2020-06-03 10:41
你好,可以的,符合规定。
2020-06-03 10:47
反结账是直接在系统上取消结账,然后修改该笔分录是吧
2020-06-03 10:50
你好是的,是这么操作的。
2020-06-03 11:39
好的,老师还有一个问题咨询就是公司购买的纸巾洗手液这些用品用什么分录
2020-06-03 11:47
你好,这个是办公室使用的,可以做办公费里面。
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郭老师 | 官方答疑老师
职称:初级会计师
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