送心意

宋生老师

职称注册税务师/中级会计师

2020-06-06 17:11

你好!本身就不允许2套账,所以本身应该一致。
至于不一致,很多时候,是因为想偷税漏税产生的,比如没开发票的应收款收入就不入账之类的。

马雪荣 追问

2020-06-06 17:34

应收一样,应付不一样

宋生老师 解答

2020-06-06 19:09

您好!就是因为他们记录的事情不同,所以不一致,如果记录的都相同,就没必要分两套账了。

马雪荣 追问

2020-06-06 19:51

现在河北还都是2套账呢

宋生老师 解答

2020-06-06 20:18

您好!这种本身就是违法操作了

上传图片  
相关问题讨论
你好!本身就不允许2套账,所以本身应该一致。 至于不一致,很多时候,是因为想偷税漏税产生的,比如没开发票的应收款收入就不入账之类的。
2020-06-06 17:11:06
对于这种情况,以下是一种可能较为合适的调整方式: 首先,分析当前的状况,由于五月票折单子在六月冲回会影响四月前老账的应付下账,而不冲回又会导致内账总应付金额多计 5000 。 较为合适的调整方法是: 在五月收到四月前的退补做票折 5000 时,先不直接冲减应付账款,而是将这 5000 暂记在一个过渡科目,比如“待处理票折款”。 五月的分录为: 借:银行存款 5000 贷:待处理票折款 5000 六月票折单子由于不符外账采购条件冲回时,再从“待处理票折款”科目中转出。 六月的分录为: 借:待处理票折款 5000 贷:其他业务收入 5000 这样处理既不会影响四月前老账的应付下账,也能使内账的总应付金额准确反映实际情况。
2024-07-15 11:12:02
你好,叫做账套往来账款核对表比较合适
2020-07-06 09:17:40
你好 老师如果内账支付的话,就需要记入营业外收入缴纳所得税。外账支付记入其他应付款,所以老师建议是外账支付。
2020-07-08 21:15:31
直接对冲就可以,要是是一个公司话
2019-08-02 19:49:45
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    相似问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...