送心意

答疑苏老师

职称注册会计师

2020-06-07 11:57

你好 销项税月底是需要转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目的。

高高的大象 追问

2020-06-07 11:57

没有开发票,但是已经销售的商品怎么办

答疑苏老师 解答

2020-06-07 12:05

你好 和开票收入一样做账,就是主营业务收入的明细是未开票收入。

高高的大象 追问

2020-06-07 12:07

谢谢,但是税费和开票的一样做的话,不就要做应交税费应交增值税销项税额了吗?这样这个月就需要交税了吗?

答疑苏老师 解答

2020-06-07 12:15

你好 是的  未开票收入也是需要交税的。

高高的大象 追问

2020-06-07 13:46

可以先把销项税放在待转销项税里面,等后期开票了再缴纳可以吗

答疑苏老师 解答

2020-06-07 13:51

你好 不可以的 ,有收入就需要交税的。

高高的大象 追问

2020-06-07 13:53

只要做在主营业务收入就要缴纳税吗?

答疑苏老师 解答

2020-06-07 13:56

你好 是的  是这样的。

高高的大象 追问

2020-06-07 13:56

好的好的,谢谢老师,辛苦您了

答疑苏老师 解答

2020-06-07 13:57

不客气  祝工作顺利哦!

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相关问题讨论
你好 销项税月底是需要转到应交税费-应交增值税-转出未交增值税科目的。
2020-06-07 11:57:03
月末结转呢,借销项 贷进项 差额计入未交增值税
2018-09-29 11:57:48
你好 进项税的期初借方一般表示上期未抵扣完的或是本期发生的进项税额 期初贷方:进项税额转出 销项税贷方表示本期发生的销项税
2019-06-25 15:02:34
内账一般不做进项和销项的哦
2022-02-19 22:40:38
你好,是销项税额
2017-09-28 15:51:33
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