老师你好 我们5月份补交了4月和5月的社保,公司公户垫付的钱交的。6月份发工资的时候从工资里扣除到账上了。现在我在做5月份的账,分录怎么写比较好
不吃辣的辣精
于2020-06-08 14:45 发布 655次浏览
- 送心意
辜老师
职称: 注册会计师,中级会计师
2020-06-08 14:46
计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
相关问题讨论
借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
贷:其他应付款-社保费
2017-08-13 20:50:40
您好
唯一的区别就是个人部分 一个通过其他应收款 一个通过其他应付款科目
2019-11-21 11:07:18
你好,缴纳社保,借管理费用 单位部分 借其他应收款个人部分 贷应付职工薪酬 社保。借应付职工薪酬社保 贷银行存款 计提工资 借管理费用工资,贷应付职工薪酬工资 发放工资 借应付职工薪酬工资 贷其他应收款个人部分 贷应交税费应交个税 贷银行存款
2019-08-12 20:15:57
计提社保(企业部分)
借:××费用(管理/销售等)
贷:应付职工薪酬——社保
发放工资时
借:应付职工薪酬——工资
贷:其他应收款——社保(个人部分)
应交税费——应交个人所得税
库存现金/银行存款或现金
2020-06-08 14:46:56
,公司负担,借管理费用一社保费1333.18,贷应付职工薪酬一社保费1333.18
2018-11-13 11:49:27
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