以前年度原材料暂估入账,已收货,已付款,现在已经确定无法取得发票的,在账务上要怎么处理?供应商的应付帐款还是在借方,这个往来帐如何做平
可乐
于2020-06-09 15:33 发布 1418次浏览
- 送心意
庄老师
职称: 高级会计师,中级会计师,审计师
2020-06-09 15:37
你好,这个只能按收货单作为依据,已付款,借应付账款--暂估价,贷应付账款,
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你好,这个只能按收货单作为依据,已付款,借应付账款--暂估价,贷应付账款,
2020-06-09 15:37:23

你好!你可以用送货单入账,然后汇算清缴的时候调增
2019-08-16 14:54:29

冲XX年XX月XX日材料暂估入账XX号凭证,用红笔写金额。
2017-05-24 13:13:35

冲销 借;应付账款-暂估 贷;原材料
根据发票入账 借;原材料 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付账款等科目
2016-04-06 18:19:24

你好, 对 直接原分录红冲,再按发票入账
2020-06-02 09:30:06
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可乐 追问
2020-06-10 14:25
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2020-06-10 15:20