送心意

宇飞老师

职称中级会计师,税务师,注册会计师

2020-06-09 18:39

借:银行存款1500
贷:主营业务收入200
预收账款1300

会计学堂 追问

2020-06-09 19:00

我是这样做的:借:银存,贷:预收1500元,借:预付,贷:银存300,实际产生水电费单时:借:预收.500,贷:预付电费100元,贷:主营业务收入电费400元。这样对吗?

宇飞老师 解答

2020-06-09 21:27

不对啊,这边都是你预收人家的钱,怎么变成借预付300了。这边预付也是客人预付的吧,总共预付是300+1000,1300元,实际电费150和盈利50都是构成收入,所以就是预收1300,确认营业收入200。

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相关问题讨论
借预付贷银行存款300, 借主营业务成本150贷预付账款 借银行存款200贷,主营业务收入应交税费。 借银行存款贷预收账款1000。
2020-06-09 17:41:28
借:银行存款1500 贷:主营业务收入200 预收账款1300
2020-06-09 18:39:07
借:银行存款1500 贷:主营业务收入200 预收账款1308
2020-06-09 18:41:18
没有发票即使做进成本,税前也不可以扣除,也要纳税调整的。 借:库存商品 (流通企业) 借:原材料 (生产企业) 贷:预付账款 结转 借:主营业务成本 (流通企业) 借:生产成本 (生产企业) 贷:库存商品 (流通企业) 贷:原材料 (生产企业)
2023-09-06 16:55:57
您好: 预付账款不用结转, 销售业务,结转主营业务成本: 借:主营业务成本 贷:库存商品 主营业务成本在期末转入本年利润: 借:本年利润 贷:主营业务成本
2018-09-02 22:21:08
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