老师,你好!公司内账处理不是真正的股东入的股份(只是为了以后分红入的股)不是真正的股东,在处理内账的时候是不是可以把这笔放到实收资本,还是说和做外账一样的这笔只能作为往来进其他应付款?
芙蓉
于2020-06-09 17:55 发布 723次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-09 18:03
这个都可以的,如果你做了实收资本,以后分红的时候你做应付利润,如果是做了其他应付款,以后分红的时候做财务费用里面。
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这个都可以的,如果你做了实收资本,以后分红的时候你做应付利润,如果是做了其他应付款,以后分红的时候做财务费用里面。
2020-06-09 18:03:20
您好,变实收资本很困难,需要有银行回单证明投资款
2021-04-18 21:59:11
你们这情况只能这么处理了
2020-04-03 07:47:57
应收出现负数,说明是预收款。
应付出现负数,说明是预付款。
2017-03-27 15:17:57
你好,不涉及利损益的科目可以直接对冲
2021-03-26 13:06:55
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芙蓉 追问
2020-06-09 18:08
郭老师 解答
2020-06-09 18:10