送心意

郭老师

职称初级会计师

2020-06-10 10:01

你好,具体的什么业务?是费用的发票吗?

明理的鞋子 追问

2020-06-10 10:03

是的,所以我现在想把进项税的转出,要去税务更正申报吗?

郭老师 解答

2020-06-10 10:04

这个允许抵扣的吗
允许的你可以抵扣的

明理的鞋子 追问

2020-06-10 10:05

但是我没有发票

明理的鞋子 追问

2020-06-10 10:05

这是去年的账,已经认证了,抵扣了,但是我想转出来了,没有收到发票

郭老师 解答

2020-06-10 10:08

那你这个月进项转出就可以
不用做

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相关问题讨论
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
您好 开了红字发票,申报的增值税税额,是销项正数税额—销项正废税额—销项负数税额=实际销项税额 最后按这个实际销项税额申报就行 对的
2019-04-25 08:15:50
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
您好!是的。全部加起来。
2017-05-10 11:02:15
8月开具了正确的蓝字发票,以及红冲的红字发票,在增值税附表一中按税率进行申报处理。对于17%的税率的发票,填写在16%的税率这一行处理。
2018-09-03 15:08:21
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