去年年底增值税销项税额账面数字比实际发票上的数字填少了,申报缴纳的金额是多于账面的金额,有几张发票也认证了,但是没有入账,怎么调整?
明理的鞋子
于2020-06-10 09:44 发布 615次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-06-10 10:01
你好,具体的什么业务?是费用的发票吗?
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不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
您好
开了红字发票,申报的增值税税额,是销项正数税额—销项正废税额—销项负数税额=实际销项税额 最后按这个实际销项税额申报就行
对的
2019-04-25 08:15:50
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
您好!是的。全部加起来。
2017-05-10 11:02:15
8月开具了正确的蓝字发票,以及红冲的红字发票,在增值税附表一中按税率进行申报处理。对于17%的税率的发票,填写在16%的税率这一行处理。
2018-09-03 15:08:21
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