送心意

张蓉老师

职称中级

2018-08-31 18:00

您好,增值税是需要当月计提的。

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相关问题讨论
不行,你这个开销项发票就需要申报销项税额
2019-12-06 10:52:07
您好 开了红字发票,申报的增值税税额,是销项正数税额—销项正废税额—销项负数税额=实际销项税额 最后按这个实际销项税额申报就行 对的
2019-04-25 08:15:50
你好,这个肯定是不能填写零申报的。
2021-12-13 14:27:13
您好!是的。全部加起来。
2017-05-10 11:02:15
8月开具了正确的蓝字发票,以及红冲的红字发票,在增值税附表一中按税率进行申报处理。对于17%的税率的发票,填写在16%的税率这一行处理。
2018-09-03 15:08:21
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