送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-10 11:35

你好 你要按照权责发生制来做账   不能直接提前做账的    你实际业务是什么

兲〃 追问

2020-06-10 11:36

就一些办公费用,购买电脑啥的

meizi老师 解答

2020-06-10 11:41

你好  那你为啥要提前做 。 你实际是5月买的 才入5月账是合理的。

兲〃 追问

2020-06-10 11:41

因为一些特殊原因就是要做到5月份

meizi老师 解答

2020-06-10 11:44

你好 你提前做账的话   违背了会计准则要求的。  你非得做 就做费用 进去 5月

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相关问题讨论
你好 你要按照权责发生制来做账 不能直接提前做账的 你实际业务是什么
2020-06-10 11:35:49
您好 一般根据报销月份入账 您根据发票日期入账的话 那比如您现在收到1月份的发票 怎么处理呢 去1月份记账么
2019-06-20 13:11:48
6月份打款报销的,这个费用发票是6月份做账
2019-06-11 10:27:12
要做到当年,跨年的不能税前扣除,用以前年度损益调整科目做
2018-12-13 11:51:07
您好 6月份的费用 7月收到发票 可以在6月份先暂估入账 7月收到发票冲销暂估
2019-07-09 08:36:37
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