- 送心意
meizi老师
职称: 中级会计师
2020-06-10 11:35
你好 你要按照权责发生制来做账 不能直接提前做账的 你实际业务是什么
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你好 你要按照权责发生制来做账 不能直接提前做账的 你实际业务是什么
2020-06-10 11:35:49
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6月份打款报销的,这个费用发票是6月份做账
2019-06-11 10:27:12
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您好
一般根据报销月份入账
您根据发票日期入账的话 那比如您现在收到1月份的发票 怎么处理呢 去1月份记账么
2019-06-20 13:11:48
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要做到当年,跨年的不能税前扣除,用以前年度损益调整科目做
2018-12-13 11:51:07
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老师在吗
2015-12-01 19:10:24
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