有两个科目 我想合并下 1.其他应收款 2.其他 问
这样调整不对,凭证借贷方不平,科目方向也错了。 正确的调整凭证应该是:借:其他应付款 1610000贷:其他应收款 1610000 答
老师,我们公司买的二手车,每个车的价格都是3万、4 问
您好,要的,要计入固定资产折旧的 答
老师,我想请问一下就是我们是一个商贸公司,这个公 问
您好,这个的话,是不是一般这种都没有票据啊 答
有一家公司租了我公司的仓库12万一年,要给该公司 问
同学,你好 不动产租赁,增值税9% 答
老师,请问在用定额分配法分配直接材料的时候,车间 问
你好,只分配原材料即可 答

代收代付业务:预收客户电费1500元.3个月的。预付当月电费300元,次月出这月电费单子100元。怎么做账?
答: 你好 你是付款方还是收款方
物业公司预缴电费借:预付账款-电费,对吗?收到发票怎么做?
答: 您好!可以的,收到发票后, 借:管理费用等 贷:预付账款 如果是专票,进项税额可以抵扣哦
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗?
答: 众所周知会计人如果要往上发展,是要不断考证的
疫情期间电费优惠的钱打到了电费账户上,做账的时候借方写预付账款,贷方写什么呢?
答: 是挂账上是不是,没有退公司账户,抵减下次的吧?那你之前那个交 不是做预付账款贷银行吗,那这个预付账款不是挂着吧,那开发票不是优惠后的吗,那就做费用就做优惠后,多余额就挂预付账款,后续下次抵减的按发票做借管理费用 贷预付就冲掉了






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