送心意

钟存老师

职称注册会计师,中级会计师,CMA,法律职业资格

2020-06-10 20:29

借管理费用福利费
贷应付职工薪酬福利费

活泼的早晨 追问

2020-06-10 20:33

我有进项税额 所以是借管理 借进项 贷应付 借应付 贷库存现金还是借应付 职工福利 借进项 贷库存现金 借管理 贷应付

钟存老师 解答

2020-06-10 21:21

借应付 职工福利 借进项 贷库存现金 借管理 贷应付

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相关问题讨论
已认证的,不含税金额计入福利费,进项计入进项税额核算,总金额计入应付职工薪酬-福利费 借;管理费用-福利费 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷;应付职工薪酬-福利费 没有认证的,按票面金额计入福利费,应付职工薪酬核算 借;借;管理费用-福利费 贷;应付职工薪酬-福利费
2016-03-28 11:42:10
借管理费用福利费 贷应付职工薪酬福利费
2020-06-10 20:29:03
福利费的建议认证后 然后做进项转出 分录就像你写的按含税的计入金额即可
2016-03-28 11:56:09
借;管理费用-福利费 贷;应付职工薪酬-福利费
2016-03-28 11:32:41
您好,进项税额转出对应的原来进的成本费用 借:成本费用 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2019-02-25 10:58:10
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