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陨石之火
于2021-12-16 15:28 发布 976次浏览
立红老师
职称: 中级会计师,税务师
2021-12-16 15:29
同学你好借,库存商品贷,银行存款借,管理费用等贷,应付职工薪酬借,应付职工薪酬贷,库存商品;
陨石之火 追问
2021-12-16 15:33
老师,购进时在借方还有一个,应交税费应交增值税(进项税额)怎么做分录?
立红老师 解答
2021-12-16 15:37
同学你好,购入时用于职工福利是不能做进项抵扣的;
2021-12-16 15:40
老师,在购进的时候并不知道要把它发给员工,所以收到的是专票,这个进项怎么处理?
2021-12-16 15:54
同学你好,如果是这样,收到时计入进项;之后给职工的时候再做进项转出就可以;
2021-12-16 17:16
借:应交稅费应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费应交增值税(进项税额)是这样吗老师?
2021-12-16 17:25
同学你好,不是的;借,管理费用贷,应交税费一应增一进项转出;
2021-12-16 19:34
好的,谢谢
2021-12-17 09:28
不客气的,祝您 学习愉快 ;
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立红老师 | 官方答疑老师
职称:中级会计师,税务师
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2021-12-16 15:37
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2021-12-16 17:25
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