送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-16 15:29

同学你好
借,库存商品
贷,银行存款

借,管理费用等
贷,应付职工薪酬

借,应付职工薪酬
贷,库存商品;

陨石之火 追问

2021-12-16 15:33

老师,购进时在借方还有一个,应交税费应交增值税(进项税额)怎么做分录?

立红老师 解答

2021-12-16 15:37

同学你好,购入时用于职工福利是不能做进项抵扣的;

陨石之火 追问

2021-12-16 15:40

老师,在购进的时候并不知道要把它发给员工,所以收到的是专票,这个进项怎么处理?

立红老师 解答

2021-12-16 15:54

同学你好,如果是这样,收到时计入进项;之后给职工的时候再做进项转出就可以;

陨石之火 追问

2021-12-16 17:16

借:应交稅费应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费应交增值税(进项税额)是这样吗老师?

立红老师 解答

2021-12-16 17:25

同学你好,不是的;
借,管理费用
贷,应交税费一应增一进项转出;

陨石之火 追问

2021-12-16 19:34

好的,谢谢

立红老师 解答

2021-12-17 09:28

不客气的,祝您 学习愉快 ;

上传图片  
相关问题讨论
同学你好 借,库存商品 贷,银行存款 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,库存商品;
2021-12-16 15:29:14
你好,视同销售. 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
2021-07-13 09:34:37
同学你好 很高兴为你解答 按照视同销售 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2021-12-16 15:17:42
借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。
2021-12-16 15:05:50
 (1)购进的时候:   借:库存商品   应交税费(应交增值税—进项税额)   贷:库存现金/银行存款   (2)使用的时候   借:管理费用-福利费   贷:库存商品   应交税费(应交增值税—进项税额转出)
2021-12-16 15:31:25
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...