送心意

立红老师

职称中级会计师,税务师

2021-12-16 15:29

同学你好
借,库存商品
贷,银行存款

借,管理费用等
贷,应付职工薪酬

借,应付职工薪酬
贷,库存商品;

陨石之火 追问

2021-12-16 15:33

老师,购进时在借方还有一个,应交税费应交增值税(进项税额)怎么做分录?

立红老师 解答

2021-12-16 15:37

同学你好,购入时用于职工福利是不能做进项抵扣的;

陨石之火 追问

2021-12-16 15:40

老师,在购进的时候并不知道要把它发给员工,所以收到的是专票,这个进项怎么处理?

立红老师 解答

2021-12-16 15:54

同学你好,如果是这样,收到时计入进项;之后给职工的时候再做进项转出就可以;

陨石之火 追问

2021-12-16 17:16

借:应交稅费应交增值税(进项税额转出),贷:应交税费应交增值税(进项税额)是这样吗老师?

立红老师 解答

2021-12-16 17:25

同学你好,不是的;
借,管理费用
贷,应交税费一应增一进项转出;

陨石之火 追问

2021-12-16 19:34

好的,谢谢

立红老师 解答

2021-12-17 09:28

不客气的,祝您 学习愉快 ;

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