送心意

张壹老师

职称中级会计师,税务师

2021-07-13 09:34

你好,视同销售.
借:管理费用-福利费
贷:应付职工薪酬-福利费
借:应付职工薪酬-福利费
贷:主营业务收入
   应交税费-应交增值税(销项税)

四叶草 追问

2021-07-13 09:37

那这个主营业务收入按什么金额算

张壹老师 解答

2021-07-13 09:39

你好,按你的正常销售价写.

四叶草 追问

2021-07-13 09:48

刚百度了下,外购的商品作员工福利费,怎么写要进项转出

张壹老师 解答

2021-07-13 09:49

你好,你这是贸易公司,按视同销售是可以的,生产企业用外购的做福利费,才做进项转出的.

四叶草 追问

2021-07-13 11:50

但这个东西不是我们自己生产的

张壹老师 解答

2021-07-13 11:55

你好,那你按福利费入后,作进项转出吧.

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相关问题讨论
同学你好 借,库存商品 贷,银行存款 借,管理费用等 贷,应付职工薪酬 借,应付职工薪酬 贷,库存商品;
2021-12-16 15:29:14
你好,视同销售. 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-福利费 借:应付职工薪酬-福利费 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
2021-07-13 09:34:37
 (1)购进的时候:   借:库存商品   应交税费(应交增值税—进项税额)   贷:库存现金/银行存款   (2)使用的时候   借:管理费用-福利费   贷:库存商品   应交税费(应交增值税—进项税额转出)
2021-12-16 15:31:25
同学你好 很高兴为你解答 按照视同销售 借:应付职工薪酬-福利费 贷:其他业务收入 应交税费-应交增值税-销项税额
2021-12-16 15:17:42
借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,借应付职工薪酬,贷银行存款。
2021-12-16 15:05:50
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