你好老师,请问下,19年12月份公司开了一张发票,到了20年红冲发票,重新开了一模一样的税率和金额,申报增值税申报表的时候发现这个月需要缴纳这笔税,增值税申报表应该怎么填写不缴纳这笔?
。
于2020-06-11 09:03 发布 1167次浏览
- 送心意
maize老师
职称: 初级会计师,中级会计师
2020-06-11 09:05
你这个不是开红字再开蓝字吗,咋会交税,不会,这个相互抵减啊,你开蓝字金额大于红字?
相关问题讨论
就是将负数销售额抵减正数销售额后的金额填写进附表一对应项目栏次中。
2019-04-03 15:53:13
冲减你本期的销售额之后再申报。
2018-12-08 16:33:25
你好,这个没关系,直接读入销项就可以了,它会自动读入进去的。
2023-05-18 17:04:17
按正负相加的销售额申报
2020-04-08 08:55:53
你好,不需要填写,会自动生成“进项转出”
2021-11-07 08:43:43
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