进项税额转出的分录,借:相关成本,费用 贷:应交税费一应交增(进项税额转出) 这个分录做完以后,贷的余额怎么结转?应该怎样做分录?
嘻嘻
于2020-06-11 10:49 发布 823次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
相关问题讨论

分录是,借管理费用-福利费 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出。)
2017-09-01 14:03:34

你好,同学。
进项转出不是说大于就不需要了,一定是你不能抵扣 部分才转出处理
2019-11-18 17:52:22

借:原材料等科目 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)
借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷;应交税费-未交增值税
借;应交税费-未交增值税 贷;银行存款
你好,通常是这样处理
2017-07-05 13:01:35

你好,到底是购进红冲,还是进项税额转出,这两个分录是不同的
2019-03-28 16:11:26

同学你好,收到退税的分录是 借:银行存款 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出),没有借:应交税费-应交增值税(进项税额转出) 贷:应交税费-应交增值税(进项税额)
2022-05-09 21:20:52
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