我有一笔进项税额转出200分录如下,借:应交-进项税转出200,贷:应交-进项税额200,那年底我的应交税费-进项税额转出还有余额借方200怎么结转做会计分录呢?
琳琳
于2018-05-09 11:49 发布 865次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2018-05-09 11:50
你好!这个可以不用结转的了。
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你好!这个可以不用结转的了。
2018-05-09 11:50:54
你好,那你的留底没再转出未交增值税吗?在哪个科目里面?
2022-06-08 17:56:54
如果你需要做进项税额转出,那就要做转出的分录借库存商品贷进项税额转出
2020-04-09 10:36:10
你好,还差一步结转
借:应交税费--转出未交增值税
贷:应交税费--未交增值税
转出的进项税是不能抵扣了,是增加销项税的,不能简单说是转出的进项税是要交税的,因为既然能做转出,就说明之前已经做了认证抵扣。
2017-06-17 13:36:44
你好
借:销项1000
进项税额转出200
贷:进项税额9000
转出未交增值税1200
2019-08-09 13:39:28
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