我们以前的那个会计 把应该写成应收账款的(我们先给开了票,还未收款)都写成了其他应付款,而且这种错误持续了3年,该怎么调整啊 本来是对方欠我们的钱 现在都变成我们欠对方的钱了
为了宝宝而奋斗
于2016-06-14 15:55 发布 1073次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-14 16:05
基本上三年来的账都是这样错着记的 现在新会计接手 向改过来 但是工作量太大了 不可能每一个凭证都调一下 而且涉及到好几十家企业 可不可以算一个总数 比方说 其他应付款余额在借方的企业 算出一个总金额 比方说是100万 然后直接做一笔 借:应收账款 贷:其他应付款 以后收款的时候 直接 借:现金/银行存款 贷:应收账款 就不写明细了
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同学你好,借:其他应收款,贷:其他应付款,这样调整过去了。
2022-01-04 17:23:01
其他应收款,借其他应收款贷银存
2019-02-02 16:30:50
你好!按规定应付账款和其他应付款需要确认收入,其他应收确认损失
2019-11-30 17:24:12
您好,当然是借款时,借 其他应付款,贷 现金,好啊。
2017-03-07 20:36:47
您好!首先这个是不合规的。
这个看你其他应收款是借方还是贷方余额,金额是多少。比如现在是借方10元,那您就借:其他应付款-10 贷:其他应收款10.
2016-11-11 10:33:03
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