送心意

庄老师

职称高级会计师,中级会计师,审计师

2020-06-14 09:14

你好,按无开票收入缴税,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税

庄老师 解答

2020-06-14 09:15

今年用红冲,然后重新按开票做这样分录

铃子 ——属深圳地区 追问

2020-06-14 17:27

是不是今年做红字分录:“借应收账款,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税”,之后我今年开票时再做蓝字分录“借应收账款,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税”?

庄老师 解答

2020-06-14 17:36

你好,是的,是这样处理

上传图片  
相关问题讨论
1 可以不需要处理没有差额发票直接贴之前后面,2 ,这个之前做借应收负数,贷主营业务收入 负数,应交增值税负数,之后按发票做借应收贷主营业务收入 应交增值税
2020-09-15 11:43:11
你好,按无开票收入缴税,借应收账款,贷主营业务收入,应交税费一应交增值税
2020-06-14 09:14:34
您好 请问是增值税还是企业所得税
2019-10-15 16:06:27
同学,您好,直接不做税就可以了。
2020-10-12 11:52:28
你好 需要的 不开票收入也得做分录 报税的
2020-06-02 14:59:58
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...