学员年班费用4000,配赠商品成本700,收入分摊12个月,商品成本怎么做账务处理?另外老师提成4000*6%,这部分怎么做账务处理? 以上假设都不考虑税费的情况下
思伦
于2020-06-15 15:29 发布 704次浏览
- 送心意
答疑何老师
职称: 注册会计师
相关问题讨论
您好,按照之前的做法记账
2021-08-21 12:18:57
借:银行存款贷:以前年度损益调整
2017-10-10 10:18:21
还有就是如果涉及以后的软件服务费用,还是正常要开16%的专票吗?账务处理如何做?
2018-11-28 09:32:17
你好,成本就是每个月结转的哦,提成计入销售费用 借销售费用贷应付职工薪酬
2020-06-15 19:39:56
您好,成本分录,借主营业务成本,贷库存商品700,应付职工薪酬等。若老师属于员工,则提成计入工资。借主营业务成本240 贷应付职工薪酬240。
2020-06-16 18:43:51
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