培训机构的账务处理 学员年班费用4000,配赠商品成本700,收入分摊12个月,商品成本怎么做账务处理?另外老师提成4000*6%,这部分怎么做账务处理?
活在当下、
于2020-06-16 18:41 发布 1431次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
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您好,成本分录,借主营业务成本,贷库存商品700,应付职工薪酬等。若老师属于员工,则提成计入工资。借主营业务成本240 贷应付职工薪酬240。
2020-06-16 18:43:51
你好,可以 一次性记入成本
2019-11-07 09:29:39
你好,商品的成本也分12个月结转就可以了。
提成计入销售费用
借销售费用-工资
贷应付职工薪酬
2020-06-16 15:25:30
您好,按照之前的做法记账
2021-08-21 12:18:57
借:银行存款贷:以前年度损益调整
2017-10-10 10:18:21
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