送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-16 11:31

你好  如果电脑之前做的固定资产 那么你现在做账:借固定资产清理  累计折旧 贷固定资产    取得收入 借库存现金3000贷固定资产清理  应交税费-应交增值税。  发生清理费用  借固定资产清理 210 贷库存现金210    结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去

顺心的黑裤 追问

2020-06-16 11:34

好的谢谢老师

meizi老师 解答

2020-06-16 11:36

没事希望能帮到你

顺心的黑裤 追问

2020-06-16 18:01

2月26日,向峰星签发不带息商业承兑汇票1张,到期日3月26日,面值为21060元,分录为

meizi老师 解答

2020-06-16 18:02

你好  学堂学员问题很多 。新问题你需要重新发起提问。望理解

顺心的黑裤 追问

2020-06-16 19:13

28日,收到相关证明,确认和太电子城的欠款有6855元作为坏账损失处理分录为

meizi老师 解答

2020-06-16 19:50

你好  借信用减值损失 贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款

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