送心意

meizi老师

职称中级会计师

2020-06-16 11:31

你好  如果电脑之前做的固定资产 那么你现在做账:借固定资产清理  累计折旧 贷固定资产    取得收入 借库存现金3000贷固定资产清理  应交税费-应交增值税。  发生清理费用  借固定资产清理 210 贷库存现金210    结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去

顺心的黑裤 追问

2020-06-16 11:34

好的谢谢老师

meizi老师 解答

2020-06-16 11:36

没事希望能帮到你

顺心的黑裤 追问

2020-06-16 18:01

2月26日,向峰星签发不带息商业承兑汇票1张,到期日3月26日,面值为21060元,分录为

meizi老师 解答

2020-06-16 18:02

你好  学堂学员问题很多 。新问题你需要重新发起提问。望理解

顺心的黑裤 追问

2020-06-16 19:13

28日,收到相关证明,确认和太电子城的欠款有6855元作为坏账损失处理分录为

meizi老师 解答

2020-06-16 19:50

你好  借信用减值损失 贷坏账准备 借坏账准备贷应收账款

上传图片  
相关问题讨论
你好 如果电脑之前做的固定资产 那么你现在做账:借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 取得收入 借库存现金3000贷固定资产清理 应交税费-应交增值税。 发生清理费用 借固定资产清理 210 贷库存现金210 结转固定资产清理余额到资产处置损益科目去
2020-06-16 11:31:58
您好!收据不能入外帐,内帐可以计入管理费用-办公费
2016-05-20 10:39:56
你好,费用凭证的附件是:相应的发票,银行回单,报销单等
2021-12-15 11:35:46
 借:固定资产清理140     累计折旧60     贷:固定资产200   借:固定资产清理4     相关税费6     贷:银行存款10   借:银行存款100     贷:固定资产清理100   借:营业外支出50     贷:固定资产清理50
2018-11-05 20:02:50
你好 借:固定资产清理 2240 累计折旧 53760 贷:固定资产 56000 借:固定资产清理 260 贷:银行存款 260 借:原材料 720 贷:固定资产清理 720 借:资产处置损益 1780 贷:固定资产清理  1780
2024-04-21 14:20:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
    举报
    取消
    确定
    请完成实名认证

    应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

    取消
    确定
    加载中...