老师发现2019年一笔错账,借:管理费用贷:银行存款 当时未计提进项税,全部进费用了,现在2020年更正应该怎么做分录,越详细越好
绿色
于2020-06-16 16:30 发布 1254次浏览
- 送心意
江老师
职称: 高级会计师,中级会计师
2020-06-16 16:31
一、冲销2019年的账务处理
借:管理费用 负数
贷:银行存款 负数
二、认证后,做进项税额抵扣
借:管理费用 正数
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
贷:银行存款 正数
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一、冲销2019年的账务处理
借:管理费用 负数
贷:银行存款 负数
二、认证后,做进项税额抵扣
借:管理费用 正数
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
贷:银行存款 正数
2020-06-16 16:31:33

您好!借管理费用 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-12-25 11:32:48

不是,这个实际交税的时候才做加计抵减,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-10-18 10:01:12

借 进项税 1 贷利润分配-未分配利润1(或以前年度损益调整)
2019-06-08 15:09:27

借;银行存款 150 贷;管理费用100 进项税额50
2017-09-22 15:56:35
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