假如我买税控盘 做了一笔分录 借 管理费用 100 进项 17 贷 银行存款 117 税局要求我把进项税做进项转出 我该怎么做分录?
山月
于2017-12-25 11:32 发布 706次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
相关问题讨论
一、冲销2019年的账务处理
借:管理费用 负数
贷:银行存款 负数
二、认证后,做进项税额抵扣
借:管理费用 正数
借:应交税费——应交增值税(进项税额) 正数
贷:银行存款 正数
2020-06-16 16:31:33
您好!借管理费用 贷应交税费-应交增值税(进项税额转出)
2017-12-25 11:32:48
不是,这个实际交税的时候才做加计抵减,月底结转未交增值税
借:应交税费-应交增值税(转出未交增值税) 贷:应交税费-未交增值税 次月月初抵减、交纳增值税
借:应交税费-未交增值税
贷:银行存款
其他收益/营业外收入
2019-10-18 10:01:12
借 进项税 1 贷利润分配-未分配利润1(或以前年度损益调整)
2019-06-08 15:09:27
你好 最后是转到管理费用里了
2020-05-25 15:46:52
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
获取全部相关问题信息