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卖原材料冲抵货款借:应付账款:11200 贷:原材料11200,可是库存的原材料价格是10200,相差1000元需要做账务处理吗?
6月30日,生产车间领用原材料190000元,其中15000元为车间一般耗用;管理部门领用20000元 要求:假定至6月30日,再无其他业务发生,进行相应账务处理(差异率取保留两位小数即可)。
老师,我们公司之前有一笔小金额的材料入库了,做的暂估,借原材料-暂估 贷:应付账款暂估。现在确定这笔材料不会到票冲暂估了,那我应该怎么进行账务处理,把这个账平掉?
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