请问老师,公司2018年1月申报2017年12月的所属期增值税第23行减征额多填了330元,这个月到国税更正申报了,补交了330元增值税和滞纳金114元,怎么做账务处理,增值税怎么结转
雨中漫步
于2020-06-19 09:01 发布 597次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-19 09:08
您好,参考分录,借应交税费应交增值税(减免税款)-330贷应交税费未交增值税-330。
相关问题讨论
您好,参考分录,借应交税费应交增值税(减免税款)-330贷应交税费未交增值税-330。
2020-06-19 09:08:02
记入营业外支出
2017-05-08 13:18:13
借主营业务收入
应交税费~销项税额
开具其他发票栏次申报
2019-04-08 20:50:23
你好,金额小可以忽略不计的。
2018-04-13 08:03:37
借:管理费用——其他0.03
贷:应交税费——未交增值税0.03
2017-09-09 20:09:16
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小林老师 解答
2020-06-19 09:08
雨中漫步 追问
2020-06-19 09:45