请问老师,公司2018年1月申报2017年12月的所属期增值税第23行减征额多填了330元,这个月到国税更正申报了,补交了330元增值税和滞纳金114元,怎么做账务处理,增值税怎么结转
雨中漫步
于2020-06-19 09:01 发布 606次浏览
- 送心意
小林老师
职称: 注册会计师,中级会计师,税务师
2020-06-19 09:08
您好,参考分录,借应交税费应交增值税(减免税款)-330贷应交税费未交增值税-330。
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您好,参考分录,借应交税费应交增值税(减免税款)-330贷应交税费未交增值税-330。
2020-06-19 09:08:02
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记入营业外支出
2017-05-08 13:18:13
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借主营业务收入
应交税费~销项税额
开具其他发票栏次申报
2019-04-08 20:50:23
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你好,差额计入营业收入或营业外支出
2018-04-11 20:41:49
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您好,会计分录
借:应交税费-应交增值税(进项税额加计抵减额)
贷:其他收益或者营业外收入
2022-01-09 17:43:04
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小林老师 解答
2020-06-19 09:08
雨中漫步 追问
2020-06-19 09:45