送心意

小林老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2020-06-19 09:08

您好,参考分录,借应交税费应交增值税(减免税款)-330贷应交税费未交增值税-330。

小林老师 解答

2020-06-19 09:08

您好,滞纳金,借以前年度损益调整114贷其他应付款114。借利润分配未分配利润114贷以前年度损益调整114。

雨中漫步 追问

2020-06-19 09:45

老师,那我补交的330元增值税在增值税申报表主表上需要填写吧?哪一行填列

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相关问题讨论
您好,参考分录,借应交税费应交增值税(减免税款)-330贷应交税费未交增值税-330。
2020-06-19 09:08:02
记入营业外支出
2017-05-08 13:18:13
借主营业务收入 应交税费~销项税额 开具其他发票栏次申报
2019-04-08 20:50:23
你好,差额计入营业收入或营业外支出
2018-04-11 20:41:49
您好,会计分录 借:应交税费-应交增值税(进项税额加计抵减额) 贷:其他收益或者营业外收入
2022-01-09 17:43:04
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