老师,如果我饭堂费用,没有先计提,直接是每发生一笔业务做一个分录,那我做分录的时候可以直接是:借:管理费用-福利费 贷:现金吗?还是:应付职工薪酬-福利费 贷:现金 ,月末再结转成管理费用?
小吳童鞋
于2016-06-18 09:51 发布 860次浏览
- 送心意
宋生老师
职称: 注册税务师/中级会计师
2016-06-18 09:55
直接是管理费用,不需要再做成是应付职工薪酬了吗?
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你好,你们使用的是小企业准则吗?
2019-03-28 11:44:43

您好
借:应付职工薪酬 ——工资 1029.2+500=1529.2
贷:应付职工薪酬-社保 1029.2
应付职工薪酬-社保 500
2019-01-24 11:52:22

你好
要分开,列入管理费用福利费科目
2020-01-15 11:59:48

你好,你想问的问题具体是?
2017-08-07 15:15:04

是的都要在应付职工薪酬科目下核算
2018-11-02 13:20:25
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宋生老师 解答
2016-06-18 09:52
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2016-06-18 09:58